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CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 2014Código CVM 22365Versão 1Recebida em 16/03/2015valores em R$ mil

DFP 2014 de ENAUTA PARTICIPACOES S.A.

ENAUTA PARTICIPACOES S.A. · CNPJ 11.669.021/0001-10

ENAUTA PARTICIPACOES S.A.
CNPJ 11.669.021/0001-10
DFP 2014
Exercício 2014
Pré-visualização indisponível

Metadados

Empresa
ENAUTA PARTICIPACOES S.A.
CNPJ
11.669.021/0001-10
Tipo
Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas
Ano de referência
2014*
Publicado em
16/03/2015 — CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:54:54

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
Conta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/12/201431/12/2013Var.
1Ativo Total3.171.0623.039.3214,3%
1.01Ativo Circulante1.339.7151.284.2234,3%
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa117.191357.765−67,2%
1.01.02Aplicações Financeiras1.011.417647.95456,1%
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo1.011.417647.95456,1%
1.01.02.01.01Títulos para Negociação00
1.01.02.01.02Títulos Disponíveis para Venda1.011.417647.95456,1%
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.01.02.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00
1.01.03Contas a Receber101.62799.4462,2%
1.01.03.01Clientes101.62799.4462,2%
1.01.03.02Outras Contas a Receber00
1.01.04Estoques54.47747.76914,0%
1.01.05Ativos Biológicos00
1.01.06Tributos a Recuperar33.69210.380224,6%
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar33.69210.380224,6%
1.01.07Despesas Antecipadas00
1.01.08Outros Ativos Circulantes21.311120.909−82,4%
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.01.08.03Outros21.311120.909−82,4%
1.01.08.03.01Adiantamentos00
1.01.08.03.02Outros1.9674.724−58,4%
1.01.08.03.03Créditos com parceiros19.344116.185−83,4%
1.02Ativo Não Circulante1.831.3471.755.0984,3%
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo56.65029.86189,7%
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00
1.02.01.01.01Títulos para Negociação00
1.02.01.01.02Títulos Disponíveis para Venda00
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado27.9164.167569,9%
1.02.01.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento27.9164.167569,9%
1.02.01.03Contas a Receber00
1.02.01.03.01Clientes00
1.02.01.03.02Outras Contas a Receber00
1.02.01.04Estoques00
1.02.01.05Ativos Biológicos00
1.02.01.06Tributos Diferidos19.39222.477−13,7%
1.02.01.06.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos19.39222.477−13,7%
1.02.01.07Despesas Antecipadas00
1.02.01.08Créditos com Partes Relacionadas4.878479918,4%
1.02.01.08.01Créditos com Coligadas00
1.02.01.08.03Créditos com Controladores00
1.02.01.08.04Créditos com Outras Partes Relacionadas4.878479918,4%
1.02.01.09Outros Ativos Não Circulantes4.4642.73863,0%
1.02.01.09.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.02.01.09.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.02.01.09.03Impostos a Recuperar2.654337687,5%
1.02.01.09.04Depósitos judiciais00
1.02.01.09.05Prêmio de seguro a amortizar1.8102.401−24,6%
1.02.02Investimentos22.84310.428119,1%
1.02.02.01Participações Societárias22.84310.428119,1%
1.02.02.01.01Participações em Coligadas00
1.02.02.01.04Outras Participações Societárias00
1.02.02.02Propriedades para Investimento00
1.02.03Imobilizado1.121.3841.083.4593,5%
1.02.03.01Imobilizado em Operação433.763523.838−17,2%
1.02.03.02Imobilizado Arrendado00
1.02.03.03Imobilizado em Andamento687.621559.62122,9%
1.02.04Intangível630.470631.350−0,1%
1.02.04.01Intangíveis630.470631.350−0,1%
1.02.04.01.01Contrato de Concessão625.723627.074−0,2%
1.02.04.01.02Outros4.7474.27611,0%
1.02.04.02Goodwill00

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Parecer do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESSOBRE AS DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores daQGEP Participações S.A.Rio de Janeiro - RJExaminamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia QGEP Participações S.A. ("Companhia"), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeirasA Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada da Companhia QGEP Participações S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) .Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoExaminamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRSs que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 12 de março de 2015DELOITTE TOUCHE TOHMATSU John Alexander Harold AutonAuditores Independentes ContadorCRC 2SP 011.609/O-8 CRC 1RJ 078.183/O-2

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃOPARA FINS DO ARTIGO 25, INCISO VI DA INSTRUÇÃO CVM nº 480/09Declaramos, na qualidade de diretores da QGEP PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.669.021/0001-10 ("Companhia"), nos termos do inciso VI do parágrafo 1º artigo 25 da Instrução Normativa nº480, editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014.Rio de Janeiro, 12 de março de 2015.________________________________________Lincoln Rumenos GuardadoDiretor Presidente__________________________________________Paula Vasconcelos da Costa Corte-RealDiretora Financeira e de Relações com Investidores__________________________________________Danilo OliveiraDiretor__________________________________________Sérgio Michelucci RodriguesDiretor

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃOPARA FINS DO ARTIGO 25, INCISO V DA INSTRUÇÃO CVM nº 480/09Declaramos, na qualidade de diretores da QGEP PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.669.021/0001-10 ("Companhia"), nos termos do inciso V do parágrafo 1º artigo 25 da Instrução Normativa nº480, editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes da Companhia (Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes) referentes às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014.Rio de Janeiro, 12 de março de 2015. ________________________________________Lincoln Rumenos GuardadoDiretor Presidente__________________________________________Paula Vasconcelos da Costa Corte-RealDiretora Financeira e de Relações com Investidores__________________________________________Danilo OliveiraDiretor__________________________________________Sérgio Michelucci RodriguesDiretor

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

QGEP PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ/MF nº. 11.669.021/0001-10NIRE: 33300292896Anexo I à Ata de Reunião do Conselho Fiscalrealizada em 12 de março de 2015PARECER DO CONSELHO FISCALOs membros do Conselho Fiscal, todos independentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária da QGEP Participações S.A. realizada em 16 de abril de 2014, desenvolveram, a partir da sua posse, trabalhos de forma abrangente tanto em conjunto como individualmente.As reuniões do Conselho Fiscal realizadas até a presente data contaram sempre com a presença dos três membros efetivos.Não somente, mas também nessas ocasiões, documentos e amplo conjunto de informações e esclarecimentos foram solicitados pelos membros do Conselho Fiscal e fornecidos pela Companhia. Nas reuniões, quando solicitadas, foram registradas as presenças de representantes da Administração e suas equipes, de sócio e gerentes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, bem como de diversos especialistas e consultores externos, para prestação de esclarecimentos, dentre outros, sobre (i) as operações da Companhia e das controladas, (ii) a dinâmica dos negócios, (iii) os principais ativos e passivos da Companhia, (iv) a política de gestão de riscos de mercado adotada para a proteção dos investimentos e operações, (v) a sistemática de exploração de petróleo e gás e aquisição de ativo exploratório, (vi) a política de recursos humanos, (vii) informações sobre a avaliação do valor recuperável dos ativos imobilizados não financeiros (impairment), (viii) incentivos fiscais decorrentes de inovações tecnológicas, além de (ix) ter sido realizada visita técnica ao Complexo produtor de gás de Manati, na Bahia.Os membros do Conselho Fiscal da QGEP Participações S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº. 6.404/1976 e suas alterações, examinaram (i) o Relatório da Administração, (ii) as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, do valor adicionado, complementadas por notas explicativas, (iii) a Proposta da Administração para destinação do resultado, e (iv) o estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2014, conforme Instrução CVM nº. 371, de 27 de junho de 2002. Com base nos documentos examinados, nas análises realizadas, nos esclarecimentos prestados pela Administração e no Relatório, sem ressalvas, desta data, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal opinam, por unanimidade, que os documentos acima referidos estão em condições de serem apresentados à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.Rio de Janeiro, 12 de março de 2015.________________________________________________________________Axel Erhard Brod José Ribamar Lemos de Souza__________________________________Sérgio Tuffy Sayeg

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.