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CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 2018Código CVM 4685Versão 1Recebida em 29/03/2019valores em R$ mil

DFP 2018 de CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL EM RECUPERACAO JUDICIAL

CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL EM RECUPERACAO JUDICIAL · CNPJ 09.116.278/0001-01

CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ 09.116.278/0001-01
DFP 2018
Exercício 2018
Pré-visualização indisponível

Metadados

Empresa
CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ
09.116.278/0001-01
Tipo
Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas
Ano de referência
2018*
Publicado em
29/03/2019 — CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:56:16

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
IndividualConta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/12/201831/12/2017Var.
1Ativo Total58.92462.021−5,0%
1.01Ativo Circulante3.9044.531−13,8%
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1168−99,4%
1.01.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1168−99,4%
1.01.02Aplicações Financeiras00
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado00
1.01.02.01.01Títulos para Negociação00
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo00
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes00
1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.01.03Contas a Receber2.2893.087−25,9%
1.01.03.01Clientes1.2501.965−36,4%
1.01.03.01.01Clientes1.2501.965−36,4%
1.01.03.02Outras Contas a Receber1.0391.122−7,4%
1.01.03.02.01Adiantamento a Fornecedores1.0391.122−7,4%
1.01.04Estoques95167341,3%
1.01.04.01Estoques95167341,3%
1.01.05Ativos Biológicos00
1.01.06Tributos a Recuperar66360310,0%
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar66360310,0%
1.01.06.01.01Impostos a Recuperar66360310,0%
1.01.07Despesas Antecipadas00
1.01.08Outros Ativos Circulantes00
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.01.08.03Outros00
1.01.08.03.01Outros Créditos00
1.01.08.03.02Despesas do Exercicio Seguinte00
1.02Ativo Não Circulante55.02057.490−4,3%
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.8061.7801,5%
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado00
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo00
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes00
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.02.01.04Contas a Receber00
1.02.01.04.01Clientes00
1.02.01.04.02Outras Contas a Receber00
1.02.01.05Estoques00
1.02.01.06Ativos Biológicos00
1.02.01.07Tributos Diferidos23−33,3%
1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos23−33,3%
1.02.01.08Despesas Antecipadas00
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas9039030,0%
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas00
1.02.01.09.02Créditos com Controladas00
1.02.01.09.03Créditos com Controladores00
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas9039030,0%
1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes9018743,1%
1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.02.01.10.03Depositos Judiciais9018743,1%
1.02.02Investimentos00
1.02.02.01Participações Societárias00
1.02.02.01.01Participações em Coligadas00
1.02.02.01.02Participações em Controladas00
1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto00
1.02.02.01.04Outros Investimentos00
1.02.02.02Propriedades para Investimento00
1.02.03Imobilizado53.21455.710−4,5%
1.02.03.01Imobilizado em Operação53.21455.710−4,5%
1.02.03.02Direito de Uso em Andamento00
1.02.03.03Imobilizado em Andamento00
1.02.04Intangível00
1.02.04.01Intangíveis00
1.02.04.01.01Contrato de Concessão00

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Parecer do auditor

Negativa de Opinião
Ler o relatório completo

urlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.?Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.?Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.?Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compahia a não mais se manter em continuidade operacional.?Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.?Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.Curitiba, 25 de março de 2019.RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/SCVM - RJ 11.444 - CRC - PR 006492/F-5Claudio Silva FochEduardo José Negrão Sócio Diretor - CRC- RJ- 102.455/O-4 S-PRSócio Diretor - CRC- PR- 042423/O-6

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISDeclaramos que revimos, discutimos e concordamos com as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.Conde (PB), 25 de Março de 2019._________________________ _________________________Jackson Dias Cristiano Ciriaco DelgadoDiretor Administrativo/Financeiro Diretor Presidente

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESDeclaramos nos termos do artigo 25, § 1º, V, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com o conteúdo e opinião expressos no parecer dos Auditores Independentes sobre as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.Conde (PB), 25 de Março de 2019._________________________ _________________________Jackson Dias Cristiano Ciriaco DelgadoDiretor Administrativo/Financeiro Diretor Presidente

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.