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CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 2012Código CVM 16985Versão 1Recebida em 04/03/2013valores em R$ mil

DFP 2012 de EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. · CNPJ 02.302.100/0001-06

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CNPJ 02.302.100/0001-06
DFP 2012
Exercício 2012
Pré-visualização indisponível

Metadados

Empresa
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CNPJ
02.302.100/0001-06
Tipo
Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas
Ano de referência
2012*
Publicado em
04/03/2013 — CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:54:46

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
IndividualConta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/12/201231/12/2011Var.
1Ativo Total2.511.6112.577.538−2,6%
1.01Ativo Circulante895.795981.673−8,7%
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa111.544191.654−41,8%
1.01.02Aplicações Financeiras00
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00
1.01.02.01.01Títulos para Negociação00
1.01.02.01.02Títulos Disponíveis para Venda00
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.01.02.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00
1.01.03Contas a Receber601.889453.64032,7%
1.01.03.01Clientes601.889453.64032,7%
1.01.03.02Outras Contas a Receber00
1.01.03.02.01Títulos a receber00
1.01.03.02.02Ativo financeiro indenizável00
1.01.04Estoques15.64821.174−26,1%
1.01.05Ativos Biológicos00
1.01.06Tributos a Recuperar97.361232.456−58,1%
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar97.361232.456−58,1%
1.01.07Despesas Antecipadas1331.050−87,3%
1.01.08Outros Ativos Circulantes69.22081.699−15,3%
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.01.08.03Outros69.22081.699−15,3%
1.01.08.03.01Cauções e Depósitos Vinculados327149119,5%
1.01.08.03.02Ativos financeiros disponíveis para venda00
1.01.08.03.03Outros Créditos68.89381.550−15,5%
1.02Ativo Não Circulante1.615.8161.595.8651,3%
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo608.895563.6958,0%
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00
1.02.01.01.01Títulos para Negociação00
1.02.01.01.02Títulos Disponíveis para Venda00
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.02.01.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00
1.02.01.03Contas a Receber270.197241.37511,9%
1.02.01.03.01Clientes31.36352.943−40,8%
1.02.01.03.02Outras Contas a Receber238.834188.43226,7%
1.02.01.04Estoques00
1.02.01.05Ativos Biológicos00
1.02.01.06Tributos Diferidos209.777210.213−0,2%
1.02.01.06.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos209.777210.213−0,2%
1.02.01.07Despesas Antecipadas00
1.02.01.08Créditos com Partes Relacionadas1.0331.421−27,3%
1.02.01.08.01Créditos com Coligadas4754750,0%
1.02.01.08.02Créditos com Controladas00
1.02.01.08.03Créditos com Controladores0108−100,0%
1.02.01.08.04Créditos com Outras Partes Relacionadas558838−33,4%
1.02.01.09Outros Ativos Não Circulantes127.888110.68615,5%
1.02.01.09.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.02.01.09.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.02.01.09.03Impostos e contribuições sociais32.79721.31753,9%
1.02.01.09.04Adiantamento para futuros aumentos de capital00
1.02.01.09.05Cauções e depósitos vinculados70.34163.88510,1%
1.02.01.09.06Outros créditos24.75025.484−2,9%
1.02.02Investimentos3.0533.0530,0%
1.02.02.01Participações Societárias00
1.02.02.01.01Participações em Coligadas00
1.02.02.01.02Participações em Controladas00
1.02.02.01.03Participações em Controladas em Conjunto00
1.02.02.01.04Outras Participações Societárias00
1.02.02.02Propriedades para Investimento3.0533.0530,0%
1.02.03Imobilizado112136−17,6%
1.02.03.01Imobilizado em Operação112136−17,6%
1.02.03.02Imobilizado Arrendado00
1.02.03.03Imobilizado em Andamento00
1.02.04Intangível1.003.7561.028.981−2,5%
1.02.04.01Intangíveis1.003.7561.028.981−2,5%
1.02.04.01.01Contrato de Concessão00
1.02.04.01.02Direito de concessão - infraestrutura1.003.7561.028.981−2,5%
1.02.05Diferido00

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Parecer do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Ao Conselho de Administração e Acionistas da Bandeirante Energia S.A.São Paulo - SPExaminamos as demonstrações financeiras da Bandeirante Energia S.A.("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações financeirasEm nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bandeirante Energia S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoExaminamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anteriorExceto pelos efeitos das reclassificações apresentadas na nota explicativa 2.4 às demonstrações financeiras da Companhia, que não foram auditados por nós ou por outros auditores independentes, as informações e os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 29 de fevereiro de 2012, o qual não conteve nenhuma modificação.São Paulo, 25 de fevereiro de 2013DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores IndependentesCRC nº 2 SP 011609/O-8Iara PasianContadoraCRC nº 1 SP 121517/O-3

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Os Diretores da Companhia declaram que em 25 de fevereiro de 2013, reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Parecer emitido pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes, bem como declaram que, nesta mesma data, reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras da Companhia na data base de 31 de dezembro de 2012.Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira SetasDiretor PresidenteAgostinho Gonçalvez BarreiraDiretor Técnico e de AmbienteMichel Nunes ItkesDiretor ComercialCarlos Emanuel Baptista AndradeDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresDonato da Silva FilhoDiretor de RegulaçãoCarlos Yoshio MotokiDiretor Administrativo e de Sustentabilidade

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Os Diretores da Companhia declaram que em 25 de fevereiro de 2013, reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Parecer emitido pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes, bem como declaram que, nesta mesma data, reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras da Companhia na data base de 31 de dezembro de 2012.Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira SetasDiretor PresidenteAgostinho Gonçalvez BarreiraDiretor Técnico e de AmbienteMichel Nunes ItkesDiretor ComercialCarlos Emanuel Baptista AndradeDiretor Financeiro e de Relações com InvestidoresDonato da Silva FilhoDiretor de RegulaçãoCarlos Yoshio MotokiDiretor Administrativo e de Sustentabilidade

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.