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BR - CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 201496 páginasCódigo CVM 8133Versão 1Recebida em 12/02/2015valores em R$ mil

DFP 2014 de LOJAS RENNER S.A.

LOJAS RENNER S.A. · CNPJ 92.754.738/0001-62

LOJAS RENNER S.A.
CNPJ 92.754.738/0001-62
DFP 2014
Exercício 2014
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Metadados

Empresa
LOJAS RENNER S.A.
CNPJ
92.754.738/0001-62
Tipo
Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas
96
Ano de referência
2014*
Publicado em
12/02/2015 — BR - CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:54:54

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
Conta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/12/201431/12/2013Var.
1Ativo Total5.321.5404.515.52417,8%
1.01Ativo Circulante3.499.3433.001.26216,6%
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa834.340801.5924,1%
1.01.02Aplicações Financeiras00—
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00—
1.01.02.01.01Títulos para Negociação00—
1.01.02.01.02Títulos Disponíveis para Venda00—
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00—
1.01.02.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00—
1.01.03Contas a Receber1.981.1791.621.13022,2%
1.01.03.01Clientes1.908.5181.572.44321,4%
1.01.03.02Outras Contas a Receber72.66148.68749,2%
1.01.04Estoques612.300506.99020,8%
1.01.05Ativos Biológicos00—
1.01.06Tributos a Recuperar68.12768.374−0,4%
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar68.12768.374−0,4%
1.01.07Despesas Antecipadas3.3973.1767,0%
1.01.08Outros Ativos Circulantes00—
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda00—
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas00—
1.01.08.03Outros00—
1.02Ativo Não Circulante1.822.1971.514.26220,3%
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo149.985128.64816,6%
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00—
1.02.01.01.01Títulos para Negociação00—
1.02.01.01.02Títulos Disponíveis para Venda00—
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00—
1.02.01.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00—
1.02.01.03Contas a Receber7.4985.24942,8%
1.02.01.03.01Clientes00—
1.02.01.03.02Outras Contas a Receber7.4985.24942,8%
1.02.01.04Estoques00—
1.02.01.05Ativos Biológicos00—
1.02.01.06Tributos Diferidos95.67084.92512,7%
1.02.01.06.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos95.67084.92512,7%
1.02.01.07Despesas Antecipadas00—
1.02.01.08Créditos com Partes Relacionadas00—
1.02.01.08.01Créditos com Coligadas00—
1.02.01.08.03Créditos com Controladores00—
1.02.01.08.04Créditos com Outras Partes Relacionadas00—
1.02.01.09Outros Ativos Não Circulantes46.81738.47421,7%
1.02.01.09.01Ativos Não-Correntes a Venda00—
1.02.01.09.02Ativos de Operações Descontinuadas00—
1.02.01.09.03Depósitos judiciais6.8336.893−0,9%
1.02.01.09.04Impostos a recuperar39.98431.58126,6%
1.02.02Investimentos63630,0%
1.02.02.01Participações Societárias63630,0%
1.02.02.01.01Participações em Coligadas00—
1.02.02.01.04Outras Participações Societárias63630,0%
1.02.02.02Propriedades para Investimento00—
1.02.03Imobilizado1.304.0651.063.34822,6%
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.124.371957.44717,4%
1.02.03.02Imobilizado Arrendado29.50130.121−2,1%
1.02.03.03Imobilizado em Andamento150.19375.78098,2%
1.02.04Intangível368.084322.20314,2%
1.02.04.01Intangíveis251.405205.52422,3%
1.02.04.01.01Contrato de Concessão00—
1.02.04.01.02Outros220.441185.26419,0%
1.02.04.01.03Intangível arrendado30.96420.26052,8%
1.02.04.02Goodwill116.679116.6790,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Parecer do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadasAos Administradores e AcionistasLojas Renner S.A.Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Lojas Renner S.A. (a "Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as demonstrações financeiras consolidadas da Lojas Renner S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting StandardsBoard (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Lojas Renner S.A. e da Lojas Renner S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).Outros assuntosInformação suplementar - Demonstrações do Valor AdicionadoExaminamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2015PricewaterhouseCoopersCarlos BiedermannAuditores IndependentesContador CRC 1RS029321/O-4CRC 2SP000160/O-5 "F" RS

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm conformidade como inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2014, autorizando sua conclusão nesta data.Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2015.DiretoriaJosé GallóDiretor PresidenteLaurence Beltrão GomesDiretor Administrativo e Financeiro e de Relações com InvestidoresHaroldo Luiz Rodrigues FilhoDiretor de ComprasClarice Martins CostaDiretora de Recursos HumanosPaulo José Marques SoaresDiretor de OperaçõesEmerson Silveira KuzeDiretor de Tecnologia da Informação e Gestão

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESEm conformidade com o inciso V do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou e discutiu o conteúdo e opinião expressos no parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício de 2014, emitido nesta data.A diretoria declara que concorda com o conteúdo e opinião expressos no referido parecer.Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2015.DiretoriaJosé GallóDiretor PresidenteLaurence Beltrão GomesDiretor Administrativo e Financeiro e de Relações com InvestidoresHaroldo Luiz Rodrigues FilhoDiretor de ComprasClarice Martins CostaDiretora de Recursos HumanosPaulo José Marques SoaresDiretor de OperaçõesEmerson Silveira KuzeDiretor de Tecnologia da Informação e Gestão

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALO Conselho Fiscal de Lojas Renner S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei 6404/76 e suas posteriores alterações, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a Proposta de distribuição do resultado, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o relatório sem ressalvas, dos auditores independentes - PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes, datado de 11 de fevereiro de 2015, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina, por unanimidade, que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2015. Francisco Sérgio Quintana da RosaHelena Turola de Araújo Penna Ricardo Zaffari Grechi.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.