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CVMInformações TrimestraisRef. 2025Código CVM 23507Versão 1Recebida em 06/11/2025valores em R$ mil

ITR 30/09/2025 de OUROFINO S.A.

OUROFINO S.A. · CNPJ 20.258.278/0001-70

OUROFINO S.A.
CNPJ 20.258.278/0001-70
ITR 30/09/2025
Exercício 2025
Pré-visualização indisponível

Metadados

Empresa
OUROFINO S.A.
CNPJ
20.258.278/0001-70
Tipo
Informações Trimestrais
Páginas
Ano de referência
2025*
Publicado em
06/11/2025 — CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:59:36

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
Conta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta30/09/202531/12/2024Var.
1Ativo Total1.459.8831.384.7065,4%
1.01Ativo Circulante969.505891.5938,7%
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa206.558233.957−11,7%
1.01.02Aplicações Financeiras00
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado00
1.01.02.01.01Títulos para Negociação00
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo00
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes00
1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.01.03Contas a Receber330.321354.295−6,8%
1.01.03.01Clientes330.321354.295−6,8%
1.01.03.02Outras Contas a Receber00
1.01.04Estoques399.287265.43250,4%
1.01.05Ativos Biológicos00
1.01.06Tributos a Recuperar18.83731.151−39,5%
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar18.83731.151−39,5%
1.01.06.01.01Imposto de renda e contribuição social10.42117.966−42,0%
1.01.06.01.02Demais tributos a recuperar8.41613.185−36,2%
1.01.07Despesas Antecipadas00
1.01.08Outros Ativos Circulantes14.5026.758114,6%
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.01.08.03Outros14.5026.758114,6%
1.01.08.03.01Outros ativos14.3926.612117,7%
1.01.08.03.02Partes relacionadas110146−24,7%
1.01.08.03.03Instrumentos financeiros derivativos00
1.02Ativo Não Circulante490.378493.113−0,6%
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo46.00749.025−6,2%
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado00
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo00
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes00
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.02.01.04Contas a Receber00
1.02.01.04.01Clientes00
1.02.01.04.02Outras Contas a Receber00
1.02.01.05Estoques13.33616.414−18,8%
1.02.01.06Ativos Biológicos00
1.02.01.07Tributos Diferidos30.37031.284−2,9%
1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos30.37031.284−2,9%
1.02.01.08Despesas Antecipadas00
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas00
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas00
1.02.01.09.03Créditos com Controladores00
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas00
1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes2.3011.32773,4%
1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.02.01.10.03Tributos a recuperar1.075302256,0%
1.02.01.10.04Outros ativos1.2261.02519,6%
1.02.01.10.05Instrumentos financeiros derivativos00
1.02.02Investimentos00
1.02.02.01Participações Societárias00
1.02.02.01.01Participações em Coligadas00
1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto00
1.02.02.01.05Outros Investimentos00
1.02.02.02Propriedades para Investimento00
1.02.03Imobilizado339.711337.3430,7%
1.02.03.01Imobilizado em Operação00
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento00
1.02.03.03Imobilizado em Andamento00
1.02.04Intangível104.660106.745−2,0%
1.02.04.01Intangíveis00
1.02.04.01.01Contrato de Concessão00
1.02.04.02Goodwill00

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Revisão do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

KPMG Auditores Independentes Ltda.Avenida Presidente Vargas, 2.121 Salas 1401 a 1405, 1409 e 1410 - Jardim AméricaEdifício Times Square Business 14020-260 - Ribeirão Preto/SP - BrasilCaixa Postal 457 - CEP 14001-970 - Ribeirão Preto/SP - BrasilTelefone +55 (16) 3323-6650kpmg.com.brRelatório sobre a revisão das informações trimestrais - ITRAos acionistas, conselheiros e administradores da Ourofino S.A.Cravinhos - São Paulo IntroduçãoRevisamos as demonstrações contábeis intermediárias condensadas, individuais e consolidadas, da Ourofino S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis intermediárias condensadas individuais e consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações contábeis intermediárias condensadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as demonstrações intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações contábeis intermediárias condensadas individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros Assuntos Demonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as demonstrações contábeis intermediárias condensadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às demonstrações contábeis intermediárias condensadas individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2025KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC 2SP-027666/O-5 F SPDaniel Marino de Toledo Contador CRC 1SP249851/O-8

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasEm conformidade com o inciso VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os diretores da Ourofino S.A., declaram que discutiram, reviram e concordaram com as demonstrações financeiras intermediárias condensadas referentes ao trimestre e período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025.Cravinhos, 4 de novembro de 2025.Kleber César Silveira GomesDiretor PresidenteMarcelo SilvaDiretor Financeiro e de RI

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor IndependenteEm conformidade com o inciso VI do Artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os diretores da Ourofino S.A., declaram que discutiram, reviram e concordaram com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referentes ao trimestre e período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025.Cravinhos, 4 de novembro de 2025.Kleber Cesar Silveira GomesDiretor PresidenteMarcelo SilvaDiretor Financeiro e de RI

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal, em cumprimento às suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, procederam à revisão das demonstrações financeiras intermediárias condensadas, individuais e consolidadas, da Ourofino S.A. (a "Companhia" ou "Controladora"), incluídas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 e setembro de 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2025 e as respectivas demonstrações financeiras do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de nove meses findos naquela data, bem como as respectivas notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas. As referidas demonstrações financeiras intermediárias condensadas do trimestre e período de nove meses foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 04 de novembro de 2025.Considerando que, a minuta das referidas demonstrações financeiras foi recebida e analisada pelos conselheiros e discutida com a Administração e, ainda, com base nos trabalhos e discussões desenvolvidos ao longo do período, nas análises e entrevistas efetuadas, e esclarecimentos prestados pela Administração e pela Auditoria Independente sobre os controles internos, e considerando ainda o Relatório do Auditor Independente, KPMG Auditores Independentes, às demonstrações financeiras condensadas, individuais e consolidadas, sem ressalvas, os conselheiros fiscais registram que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não esteja refletido nas referidas demonstrações condensadas, individuais e consolidadas, e opinam que elas estão em condições de ser divulgadas ao mercado.Cravinhos, 05 de novembro de 2025.César Augusto Campez Neto José Paulo Marques Netto Conselheiro Fiscal Conselheiro Fiscal Marcos Yassushi OkadaConselheiro Fiscal

Parecer ou Relatório Resumido, se houver, do Comitê de Auditoria (estatutário ou não)

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA OUROFINO S.A.O Comitê de Auditoria Estatutário da OUROFINO S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, revisou as demonstrações financeiras individuais da Ourofino S.A. (a "Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025, bem como as demonstrações financeiras consolidadas da Ourofino S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 30 de setembro de 2025 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.Com base nos procedimentos efetuados, bem como nas informações prestadas pela auditoria externa KPMG Auditores Independentes e pela Administração da Companhia, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração da Companhia.Cravinhos, 03 de novembro de 2025.Lucilene Silva PradoMembro do Comitê de AuditoriaLuiz Antônio Santos BaptistaMembro do Comitê de AuditoriaValdir Augusto De Assunção Membro do Comitê de Auditoria

Composição do capital

AçõesIntegralizadasEm tesouraria
Ordinárias53.949.006181.400
Preferenciais00
Total53.949.006181.400

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.