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CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 2012Código CVM 6505Versão 1Recebida em 20/02/2013valores em R$ mil

DFP 2012 de GRUPO CASAS BAHIA S.A.

GRUPO CASAS BAHIA S.A. · CNPJ 33.041.260/0652-90

GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CNPJ 33.041.260/0652-90
DFP 2012
Exercício 2012
Pré-visualização indisponível

Metadados

Empresa
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CNPJ
33.041.260/0652-90
Tipo
Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas
Ano de referência
2012*
Publicado em
20/02/2013 — CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:54:46

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
Conta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/12/201231/12/2011Var.
1Ativo Total12.082.47211.674.9303,5%
1.01Ativo Circulante8.512.5118.401.9631,3%
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa2.581.1341.425.76881,0%
1.01.01.01Caixa e Bancos134.944143.019−5,6%
1.01.01.02Aplicações Financeiras2.446.1901.282.74990,7%
1.01.02Aplicações Financeiras00
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00
1.01.02.01.01Títulos para Negociação00
1.01.02.01.02Títulos Disponíveis para Venda00
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.01.02.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00
1.01.03Contas a Receber2.403.1923.616.524−33,5%
1.01.03.01Clientes2.222.6883.443.570−35,5%
1.01.03.02Outras Contas a Receber180.504172.9544,4%
1.01.04Estoques2.697.4982.688.1390,3%
1.01.05Ativos Biológicos00
1.01.06Tributos a Recuperar614.924449.40836,8%
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar614.924449.40836,8%
1.01.07Despesas Antecipadas29.33439.547−25,8%
1.01.08Outros Ativos Circulantes186.429182.5772,1%
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.01.08.03Outros186.429182.5772,1%
1.01.08.03.02JCP e Dividendos280
1.01.08.03.03Partes Relacionadas186.401182.5772,1%
1.01.08.03.04Outras Contas a Receber00
1.02Ativo Não Circulante3.569.9613.272.9679,1%
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo2.327.1302.157.0897,9%
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00
1.02.01.01.01Títulos para Negociação00
1.02.01.01.02Títulos Disponíveis para Venda00
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00
1.02.01.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00
1.02.01.03Contas a Receber134.543145.365−7,4%
1.02.01.03.01Clientes108.499110.785−2,1%
1.02.01.03.02Outras Contas a Receber26.04434.580−24,7%
1.02.01.04Estoques00
1.02.01.05Ativos Biológicos00
1.02.01.06Tributos Diferidos698.119793.758−12,0%
1.02.01.06.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos698.119793.758−12,0%
1.02.01.07Despesas Antecipadas2051.032−80,1%
1.02.01.08Créditos com Partes Relacionadas314.275396.454−20,7%
1.02.01.08.01Créditos com Coligadas00
1.02.01.08.03Créditos com Controladores161.312140.20715,1%
1.02.01.08.04Créditos com Outras Partes Relacionadas152.963256.247−40,3%
1.02.01.09Outros Ativos Não Circulantes1.179.988820.48043,8%
1.02.01.09.01Ativos Não-Correntes a Venda00
1.02.01.09.02Ativos de Operações Descontinuadas00
1.02.01.09.03Depósitos Judiciais179.532122.02247,1%
1.02.01.09.04Outras Contas a Receber00
1.02.01.09.05Impostos a Recuperar1.000.456698.45843,2%
1.02.02Investimentos92.48397.020−4,7%
1.02.02.01Participações Societárias92.48397.020−4,7%
1.02.02.01.01Participações em Coligadas00
1.02.02.01.04Outras Participações Societárias00
1.02.02.02Propriedades para Investimento00
1.02.02.02.01Outros Investimentos00
1.02.03Imobilizado1.027.349911.91412,7%
1.02.03.01Imobilizado em Operação952.701807.43618,0%
1.02.03.02Imobilizado Arrendado57.55174.437−22,7%
1.02.03.03Imobilizado em Andamento17.09730.041−43,1%
1.02.04Intangível122.999106.94415,0%
1.02.04.01Intangíveis122.999106.94415,0%
1.02.04.01.01Contrato de Concessão00
1.02.04.02Goodwill00

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Parecer do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeirasAos Acionistas, Conselheiros e Administradores daVia Varejo S.A.São Caetano do Sul - SPIntroduçãoExaminamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Via Varejo S.A. ("Companhia"), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeirasA Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais, acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Via Varejo S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadasEm nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas, acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Via Varejo S.A., em 31 de dezembro de 2012, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.ÊnfaseConforme descrito na nota explicativa 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Via Varejo S.A., essas práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoExaminamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.São Paulo, 18 de fevereiro de 2013.ERNST & YOUNG TERCO Auditores Independentes S.S.CRC-2SP015199/O-6Drayton Teixeira de MeloContador CRC-1SP236947/O-3Douglas Travaglia Lopes FerreiraContador CRC-1SP218313/O-4

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração da diretoria sobre as demonstrações financeirasEm conformidade com o inciso V do artigo 25 da Instrução CVM n.o 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2012, autorizando a conclusão nesta data.São Caetano (SP), 18 de fevereiro de 2013.DiretoriaAntonio Ramatis Fernandes RodriguesDiretor PresidenteJorge Fernando Herzog Diretor Vice PresidenteClaudia Elisa de Pinho Soares Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração da diretoria sobre o parecer dos auditores independentesEm conformidade com o inciso V do artigo 25 da Instrução CVM n.o 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2012, emitido nesta data.São Caetano (SP), 18 de fevereiro de 2013.DiretoriaAntonio Ramatis Fernandes RodriguesDiretor PresidenteJorge Fernando Herzog Diretor Vice PresidenteClaudia Elisa de Pinho Soares Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALVia Varejo S.A.Os conselheiros, no exercício das suas funções legais e estatutárias, revisaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro 2012 da Companhia. Com base nessas revisões e à vista do relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Ernst & Young Terco, os conselheiros opinaram favoravelmente à aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral de Acionistas.São Caetano (SP), 18 de fevereiro de 2013.CONSELHEIROSFernando Maida Dall AcquaLuiz Carlos VainiRaimundo Lourenço Maria Christians

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.