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BR - CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 201479 páginasCódigo CVM 6505Versão 1Recebida em 12/02/2015valores em R$ mil

DFP 2014 de GRUPO CASAS BAHIA S.A.

GRUPO CASAS BAHIA S.A. · CNPJ 33.041.260/0652-90

GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CNPJ 33.041.260/0652-90
DFP 2014
Exercício 2014
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Metadados

Empresa
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CNPJ
33.041.260/0652-90
Tipo
Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas
79
Ano de referência
2014*
Publicado em
12/02/2015 — BR - CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:54:54

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
Conta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/12/201431/12/2013Var.
1Ativo Total16.004.00013.458.00018,9%
1.01Ativo Circulante10.717.0008.986.00019,3%
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa4.448.0003.510.00026,7%
1.01.01.01Caixa e Bancos188.000112.00067,9%
1.01.01.02Aplicações Financeiras4.260.0003.398.00025,4%
1.01.02Aplicações Financeiras024.000−100,0%
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo024.000−100,0%
1.01.02.01.01Títulos para Negociação00—
1.01.02.01.02Títulos Disponíveis para Venda024.000−100,0%
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00—
1.01.02.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00—
1.01.03Contas a Receber2.338.0002.241.0004,3%
1.01.03.01Clientes02.137.000−100,0%
1.01.03.02Outras Contas a Receber0104.000−100,0%
1.01.04Estoques2.984.0002.336.00027,7%
1.01.05Ativos Biológicos00—
1.01.06Tributos a Recuperar486.000579.000−16,1%
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0579.000−100,0%
1.01.07Despesas Antecipadas047.000−100,0%
1.01.08Outros Ativos Circulantes461.000249.00085,1%
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda14.00015.000−6,7%
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas00—
1.01.08.03Outros447.000234.00091,0%
1.01.08.03.02Dividendos03.000−100,0%
1.01.08.03.03Partes Relacionadas330.000231.00042,9%
1.01.08.03.04Outras Contas a Receber117.0000—
1.02Ativo Não Circulante5.287.0004.472.00018,2%
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo2.107.0001.836.00014,8%
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo00—
1.02.01.01.01Títulos para Negociação00—
1.02.01.01.02Títulos Disponíveis para Venda00—
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado00—
1.02.01.02.01Títulos Mantidos até o Vencimento00—
1.02.01.03Contas a Receber105.000136.000−22,8%
1.02.01.03.01Clientes00—
1.02.01.03.02Outras Contas a Receber00—
1.02.01.04Estoques00—
1.02.01.05Ativos Biológicos00—
1.02.01.06Tributos Diferidos87.000350.000−75,1%
1.02.01.06.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos00—
1.02.01.07Despesas Antecipadas00—
1.02.01.08Créditos com Partes Relacionadas391.000306.00027,8%
1.02.01.08.01Créditos com Coligadas00—
1.02.01.08.03Créditos com Controladores00—
1.02.01.08.04Créditos com Outras Partes Relacionadas00—
1.02.01.09Outros Ativos Não Circulantes1.524.0001.044.00046,0%
1.02.01.09.01Ativos Não-Correntes a Venda00—
1.02.01.09.02Ativos de Operações Descontinuadas00—
1.02.01.09.03Depósitos Judiciais314.000268.00017,2%
1.02.01.09.04Outras Contas a Receber17.0000—
1.02.01.09.05Impostos a Recuperar1.193.000776.00053,7%
1.02.02Investimentos809.000669.00020,9%
1.02.02.01Participações Societárias00—
1.02.02.01.01Participações em Coligadas00—
1.02.02.01.04Outras Participações Societárias00—
1.02.02.02Propriedades para Investimento00—
1.02.02.02.01Outros Investimentos00—
1.02.03Imobilizado1.313.0001.149.00014,3%
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.257.0001.095.00014,8%
1.02.03.02Imobilizado Arrendado19.00031.000−38,7%
1.02.03.03Imobilizado em Andamento37.00023.00060,9%
1.02.04Intangível1.058.000818.00029,3%
1.02.04.01Intangíveis00—
1.02.04.01.01Contrato de Concessão00—
1.02.04.02Goodwill00—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Parecer do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores daVia Varejo S.A.São Caetano do Sul - SPExaminamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Via Varejo S.A. ("Companhia"), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeirasA Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRSs"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Via Varejo S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRSs, emitidas pelo IASB.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoExaminamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado ("DVA") referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anteriorOs valores da Controladora e do Consolidado correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 12 de fevereiro de 2014, sem nenhuma modificação.São Paulo, 11 de fevereiro de 2015DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Eduardo Franco TenórioAuditores Independentes ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 216175/O-7

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASOs Diretores da Via Varejo S.A. ("Companhia"), em conformidade com o inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaram que revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, autorizando a conclusão nesta data.São Caetano do Sul (SP), 11 de fevereiro de 2015.Líbano Miranda BarrosoDiretor PresidenteEmmanuel Eric LemaitreDiretor Vice-Presidente FinanceiroMarcelo Rizzi de OliveiraDiretor de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASOs Diretores da Via Varejo S.A. ("Companhia"), em conformidade com o inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaram que revisaram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, autorizando a conclusão nesta data.São Caetano do Sul (SP), 11 de fevereiro de 2015.Líbano Miranda BarrosoDiretor PresidenteEmmanuel Eric LemaitreDiretor Vice-Presidente FinanceiroMarcelo Rizzi de OliveiraDiretor de Relações com Investidores

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

PARECER DO CONSELHO FISCALOs conselheiros, no exercício de suas funções legais e estatutárias, revisaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014. Com base nessas revisões e à vista do relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os conselheiros opinaram favoravelmente à aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral de Acionistas.São Caetano do Sul (SP), 11 de fevereiro de 2015ConselheirosVanessa Claro LopesFernando Dal-Ri MurciaMarcel Cecchi Vieira

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.