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CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 2012Código CVM 21466Versão 2 · reapresentaçãoRecebida em 01/03/2013valores em R$ mil

DFP 2012 de BANCO RCI BRASIL S.A

BANCO RCI BRASIL S.A · CNPJ 62.307.848/0001-15

Versões deste exercício: v1 (26/02/2013) · v2 (01/03/2013), esta

BANCO RCI BRASIL S.A
CNPJ 62.307.848/0001-15
DFP 2012 (V2)
Exercício 2012
Pré-visualização indisponível

Metadados

Empresa
BANCO RCI BRASIL S.A
CNPJ
62.307.848/0001-15
Tipo
Demonstrações Financeiras Padronizadas
Páginas
Ano de referência
2012*
Publicado em
01/03/2013 — CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:54:46

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
IndividualConta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/12/201231/12/2011Var.
1Ativo Total4.096.0722.951.19738,8%
1.01Ativo Circulante42.00562.616−32,9%
1.01.01Disponibilidades3.5184.865−27,7%
1.01.02Aplicações Interfinanceiras de Liquidez4.5000
1.01.02.01Aplicações em Depósitos Interfinanceiros4.5000
1.01.02.08Diversos00
1.01.03Títulos e Valores Mobiliários00
1.01.04Relações Interfinanceiras00
1.01.05Relações Interdependências00
1.01.06Operações de Crédito00
1.01.07Operações de Arrendamento Mercantil9.7018.02820,8%
1.01.07.01Arrendamentos a Receber - Setor Privado229.288176.41530,0%
1.01.07.02(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)−212.194−163.000−30,2%
1.01.07.03(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)−7.393−5.387−37,2%
1.01.08Outros Créditos15.39144.251−65,2%
1.01.08.01Créditos Tributários11.09629.739−62,7%
1.01.08.02Diversos4.29514.512−70,4%
1.01.09Outros Valores e Bens8.8955.47262,6%
1.01.09.01Outros Valores e Bens89647887,4%
1.01.09.02Despesas Antecipadas7.9994.99460,2%
1.02Ativo Realizável a Longo Prazo247.089106.840131,3%
1.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez00
1.02.02Títulos e Valores Mobiliários00
1.02.03Relações Interfinanceiras00
1.02.04Relações Interdependências00
1.02.05Operações de Crédito00
1.02.06Operações de Arrendamento Mercantil11.42210.8695,1%
1.02.06.01Arrendamentos a Receber - Setor Privado390.017339.90614,7%
1.02.06.02(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)−367.718−320.734−14,6%
1.02.06.03(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)−10.877−8.303−31,0%
1.02.07Outros Créditos219.85186.097155,4%
1.02.07.01Créditos Tributários175.71467.963158,5%
1.02.07.02Diversos44.13718.134143,4%
1.02.08Outros Valores e Bens15.8169.87460,2%
1.02.08.01Despesas Antecipadas15.8169.87460,2%
1.03Ativo Permanente3.806.9782.781.74136,9%
1.03.01Investimentos00
1.03.01.01Dependências no Exterior00
1.03.01.02Participações em Controladas00
1.03.01.03Participações em Coligadas e Equiparadas00
1.03.01.04Outros Investimentos00
1.03.01.05Provisão para Perdas00
1.03.02Imobilizado de Uso45−20,0%
1.03.02.01Outras Imobilizaçoes de Uso550,0%
1.03.02.02(Depreciações Acumuladas)−10
1.03.03Imobilizado de Arrendamento3.806.9742.781.73636,9%
1.03.03.01Bens Arrendados3.682.9912.715.00435,7%
1.03.03.02superveniência de Depreciação1.131.099640.98476,5%
1.03.03.03(Depreciações Acumuladas)−1.007.116−574.252−75,4%
1.03.04Intangível00
1.03.05Diferido00

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Parecer do auditor

Com Ressalva
Ler o relatório completo

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESAosAcionistas e Administradores daCompanhia de Arrendamento Mercantil RCI BrasilCuritiba - PRExaminamos as demonstrações financeiras da Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes ao semestre e exercício findos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos Auditores Independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeira da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.Base para opinião com ressalvaA Companhia registra as suas operações e elabora as suas demonstrações financeiras com a observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insuficiência de depreciação, classificada no ativo permanente, conforme mencionado na nota explicativa às demonstrações financeiras n° 3.h.3. Essas diretrizes não requerem a reclassificação das operações, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei n° 6.099/74, para as rubricas de ativo circulante e realizável a longo prazo e rendas e despesas de arrendamento, mas resultam na apresentação do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Opinião com ressalvaEm nossa opinião, exceto pelo assunto mencionado no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoExaminamos, também, a demonstração do valor adicionado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Curitiba, 14 de fevereiro de 2013DELOITTE TOUCHE TOHMATSUAuditores IndependentesCRC nº. 2SP 011.609/O-8 "F-PR"Gilberto Bizerra de SouzaContador CRC nº 1 RJ 076328/O-2 "S" PR

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasPara fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os membros da Diretoria Executiva da Companhia declaram que discutiram, reviram e concordam com as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes.Membros da Diretoria da Companhia:Diretor GeralDominique Edmond Pierre SignoraDiretor de RiscoThierry Gérard AlauxDiretor de Relações InstitucionaisLuís Felix Cardamone NetoDiretor Administrativo FinanceiroPatrick Froidefond

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores IndependentesPara fins de atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso V, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os membros da Diretoria da Companhia declaram que discutiram, reviram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia.relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil (BRGAAP), estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen, acompanhadas do relatório da administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes.Membros da Diretoria da Companhia:Diretor GeralDominique Edmond Pierre SignoraDiretor de RiscoThierry Gérard AlauxDiretor de Relações InstitucionaisLuís Felix Cardamone NetoDiretor Administrativo FinanceiroPatrick Froidefond

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.